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更新日:2023年4月13日
◇ 平成19年度当初予算の概要
(単位:千円、%)
性質別 |
平成19年度当初予算額(A) |
百分比 |
平成18年度当初予算額(B) |
百分比 |
比較増減 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 (A)-(B) |
率 |
||||||
1 |
人件費 |
51,498,907 |
19.64 |
52,306,129 |
21.86 |
△ 807,222 |
△ 1.54 |
2 |
扶助費 |
33,110,350 |
12.63 |
30,309,871 |
12.67 |
2,800,479 |
9.24 |
3 |
公債費 |
36,594,929 |
13.96 |
33,950,582 |
14.19 |
2,644,347 |
7.79 |
4 |
物件費 |
32,747,976 |
12.49 |
30,881,655 |
12.90 |
1,866,321 |
6.04 |
5 |
維持補修費 |
5,659,243 |
2.16 |
3,447,173 |
1.44 |
2,212,070 |
64.17 |
6 |
補助費等 |
12,320,761 |
4.70 |
9,866,273 |
4.12 |
2,454,488 |
24.88 |
7 |
積立金 |
338,389 |
0.13 |
695,731 |
0.29 |
△ 357,342 |
△ 51.36 |
8 |
投資及び 出資金 |
118,850 |
0.05 |
- |
- |
118,850 |
皆増 |
9 |
貸付金 |
2,642,200 |
1.01 |
2,657,255 |
1.11 |
△ 15,055 |
△ 0.57 |
10 |
繰出金 |
14,762,388 |
5.63 |
14,603,806 |
6.10 |
158,582 |
1.09 |
11 |
投資的経費 |
62,922,249 |
23.99 |
50,895,815 |
21.27 |
12,026,434 |
23.63 |
(1)補助事業 |
32,565,416 |
12.42 |
19,262,893 |
8.05 |
13,302,523 |
69.06 |
|
(2)単独事業 |
25,760,833 |
9.82 |
31,232,922 |
13.05 |
△ 5,472,089 |
△ 17.52 |
|
(3)国直轄事業 |
3,696,000 |
1.41 |
- |
- |
3,696,000 |
皆増 |
|
(4)災害復旧費 |
900,000 |
0.34 |
400,000 |
0.17 |
500,000 |
125.00 |
|
12 |
公営企業会計支出金 |
9,483,758 |
3.61 |
9,685,710 |
4.05 |
△ 201,952 |
△ 2.09 |
(1)出資金・貸付金 |
247,458 |
0.09 |
183,321 |
0.08 |
64,137 |
34.99 |
|
(2)負担金・補助金 |
9,236,300 |
3.52 |
9,502,389 |
3.97 |
△ 266,089 |
△ 2.80 |
|
計 |
262,200,000 |
100.00 |
239,300,000 |
100.00 |
22,900,000 |
9.57 |
※公債管理特別会計への繰出金36,608,900千円は、公債費36,569,929千円と物件費等38,971千円へ分析替
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