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更新日:2023年4月13日
今回の補正予算は、国庫補助事業等の内定に伴い、国県道整備事業費などを追加するものです。
(単位:千円)
会計別 |
補正前の額 |
5月補正(追加)額 |
補正後の額 |
|
---|---|---|---|---|
一般会計 |
25年度 |
271,962,000 |
1,138,000 |
273,100,000 |
24年度 |
269,299,000 |
0 |
269,299,000 |
|
比較 |
2,663,000 |
1,138,000 |
3,801,000 |
|
特別会計 |
25年度 |
206,923,319 |
0 |
206,923,319 |
24年度 |
201,575,688 |
0 |
201,575,688 |
|
比較 |
5,347,631 |
0 |
5,347,631 |
|
計 |
25年度 |
478,885,319 |
1,138,000 |
480,023,319 |
24年度 |
470,874,688 |
0 |
470,874,688 |
|
比較 |
8,010,631 |
1,138,000 |
9,148,631 |
|
企業会計 |
25年度 |
62,217,918 |
0 |
62,217,918 |
24年度 |
64,963,036 |
0 |
64,963,036 |
|
比較 |
△2,745,118 |
0 |
△2,745,118 |
|
合計 |
25年度 |
541,103,237 |
1,138,000 |
542,241,237 |
24年度 |
535,837,724 |
0 |
535,837,724 |
|
比較 |
5,265,513 |
1,138,000 |
6,403,513 |
(単位:千円)
会計別 |
補正前の額 |
5月補正(追加)額 |
補正後の額 |
|
---|---|---|---|---|
病院事業 |
25年度 |
11,921,841 |
0 |
11,921,841 |
24年度 |
9,214,069 |
0 |
9,214,069 |
|
比較 |
2,707,772 |
0 |
2,707,772 |
|
水道事業 |
25年度 |
17,628,787 |
0 |
17,628,787 |
24年度 |
18,129,921 |
0 |
18,129,921 |
|
比較 |
△501,134 |
0 |
△501,134 |
|
下水道事業 |
25年度 |
32,667,290 |
0 |
32,667,290 |
24年度 |
37,619,046 |
0 |
37,619,046 |
|
比較 |
△4,951,756 |
0 |
△4,951,756 |
▼一般会計2号補正
(予算規模)5月補正(追加)予算額 1,138百万円
<参考 5月補正(第1号) 1,629百万円>
5月補正 計 2,767百万円
◆道路橋りょう費 2,380,142千円
(1) 整備 683,714千円
(2) 維持・修繕 1,462,428千円
(3) 国直轄道路事業(負担金) 246,000千円
◆河川費 △27,800千円
◆都市計画費 △1,200,800千円
(1) 市街地整備事業 △309,500千円
(2) 街路事業費 △891,300千円
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