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更新日:2023年2月7日

令和4年度2月補正予算案

令和4年度2月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、国の令和4年度補正予算(第2号)への対応として防災・減災、国土強靭化及びこどもの安全対策支援などに要する経費を追加するものです。また、豪雨災害の対策として、河川・排水路の改修などのハード整備及び河川カメラ・水位計による監視などのソフト事業に要する経費を追加するほか、執行状況や国内示等に応じた事業費の整理を行うものです。

また、令和5年度事業執行に向け事前準備が必要な事業などについて、債務負担行為を設定するものです。

令和4年度2月補正予算案の総括

(単位:千円)

会計別

補正前の額

2月補正の額

補正後の額

一般会計

令和4年度

391,258,056 2,850,000 394,108,056

令和3年度

388,826,000 13,388,000 402,214,000

比較

2,432,056 △10,538,000 △8,105,944

特別会計

令和4年度

226,395,196 △316,500 226,078,696

令和3年度

221,378,500 1,720,700 223,099,200

比較

5,016,696 △2,037,200 2,979,496

令和4年度

617,653,252 2,533,500 620,186,752

令和3年度

610,204,500 15,108,700 625,313,200

比較

7,448,752 △12,575,200 △5,126,448

企業会計

令和4年度

78,378,177 △486,812 77,891,365

令和3年度

73,064,995 836,941 73,901,936

比較

5,313,182 △1,323,753 3,989,429

合計

令和4年度

696,031,429 2,046,688 698,078,117

令和3年度

683,269,495 15,945,641 699,215,136

比較

12,761,934 △13,898,953 △1,137,019

 

企業会計の内訳

(単位:千円)

会計別

補正前の額

2月補正の額

補正後の額

病院事業

令和4年度

19,014,485 311,075 19,325,560

令和3年度

13,480,068 1,523,127 15,003,195

比較

5,534,417 △1,212,052 4,322,365

水道事業

令和4年度

20,795,826 △190,661 20,605,165

令和3年度

20,986,373 △365,027 20,621,346

比較

△190,547 174,366 △16,181

下水道事業

令和4年度

38,567,866 △607,226 37,960,640

令和3年度

38,598,554 △321,159 38,277,395

比較

△30,688 △286,067 △316,755

事業内容

令和4年度2月補正予算案の概要

(1) 国の補正予算への対応 3,127,026千円(下水道事業含む)

1.防災・減災、国土強靭化 2,087,429千円

  • 道路維持修繕事業 614,528千円(国5.5/10、1/2、繰越)
    橋りょうや舗装の修繕など
  • 三遠南信自動車道関連整備事業 500,000千円(国5.5/10、繰越)
    三遠南信自動車道の現道改良区間等の整備
  • 公共終末処理場施設整備事業(下水道事業)370,000千円(国5.5/10、繰越)
    中部浄化センターの焼却炉及び汚泥処理設備の整備
    など

2.地域の「稼ぐ力」の回復・強化 495,342千円

  • 農産物生産振興事業施設整備等支援事業 462,242千円(県10/10、繰越)
    市内生産者の生産体制強化や集出荷機能改善を支援
  • スタートアップ誘致事業 26,000千円(国10/10、1/2、繰越)
    本市をフィールドとした企業共創による社会実証実験や連携の場づくり
  • 林業機械・施設整備事業 7,100千円(県10/10、繰越)
    木材生産の低コスト化に資する高性能機械導入に対する助成

3.その他 544,255千円

  • こどもの安全対策支援事業 263,124千円(国10/10、3/5、繰越)
    送迎用バスへの安全装置導入、こどもの見守りタグ(GPS)の導入等
  • 放課後児童会施設整備事業 169,431千円(国5/6、県1/12、繰越)
    白脇小放課後児童会専用施設の建設(定員70人)
    など

(2) 豪雨災害対策事業 483,300千円(一般会計)

○浜松市域流域治水対策推進協議会を設置し、県と協力しながら全庁的な対策を実施

○11月補正において、東区・浜北区を中心に事業費を計上

○2月補正及び令和5年度当初予算において、全市域を対象に事業費を計上

  • 河川・排水路の改修 232,000千円
  • 河川・排水路の維持管理 108,500千円
  • 逆流防止施設の新設、自動化 69,500千円
  • 校庭貯留 35,000千円
  • 河川カメラ・水位計による監視、情報提供 17,500千円 など

(3) 基金積立金事業 6,122,187千円(利子積立除く)(一般会計)

  • 財政調整基金 4,300,000千円
    令和2年度及び令和3年度決算剰余金にかかる積立(地方財政法第7条対応)
  • 資産管理基金 1,020,755千円
    後年度の公有財産適正管理に対する財源確保
  • 文化振興基金 764,548千円
    アクトシティ浜松改修など後年度の文化施設の適正管理に対する財源確保
    など

(4) その他

1.扶助費 167,600千円(追加1,322,450千円、減額1,154,850千円)

 生活保護扶助事業489,500千円、障害者自立支援給付事業310,772千円、

 障害児通所支援事業△176,512千円、児童手当支給事業△400,000千円 など

2.人件費 △1,716,909千円 

 育休・休職者に係る不用額の減 など 

3.その他

 津波対策事業 100,000千円 など

(5) 一般会計歳入の主なもの

1.市税 2,200,000千円

2.譲与税・交付金 1,025,277千円

3.地方交付税 227,658千円

4.国庫支出金 86,668千円

  • 防災・安全社会資本整備交付金 349,555千円
  • 生活保護費等負担金 348,258千円
  • 児童手当費負担金 △290,415千円 など

5.県支出金 61,902千円

  • 産地パワーアップ事業費補助金 462,242千円
  • 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 361,125千円
  • 農業次世代人材投資事業費補助金  △176,155千円 など

6.財産収入 57,167千円

7.繰入金 △171,019千円

  • 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業基金繰入金 △150,000千円
  • 地域振興等基金繰入金 △97,000千円
  • 津波対策事業基金繰入金 100,000千円 など

8.市債 △692,400千円

  • 廃棄物処理施設整備事業債 △575,500千円 など

補正予算に関する説明書

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

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